Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 51 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 14.08.2015 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.08.2015
Faktúra 50 za služby pevnej siete 28,79 s DPH 14.08.2015 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.08.2015
Faktúra 49 režijné náklady 1 813,50 s DPH 11.08.2015 ZŠ Kodála Zoltána ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.08.2015
Faktúra zberný zápis povinný orídel do Sociálneho fondu 29,63 s DPH 31.07.2015 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.08.2015
Zmluva .5475.2014 Výpožička : interaktívna tabuľa, notebook 2 496,00 s DPH 30.07.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 11.12.2014
Faktúra 47 tlačivá 142,46 s DPH 23.07.2015 ŠEFT a.s. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.08.2015
Faktúra 48 Správa o havarijnom stave okenných konštrukcií 480,00 s DPH 23.07.2015 Súkromná projektová kancelária "Fojtík" ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.08.2015
Faktúra 43 režijné náklady 1 266,50 s DPH 08.07.2015 ZŠ Kodála Zoltána ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.07.2015
Faktúra 44 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 02.07.2015 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.07.2015
Faktúra 42 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 02.07.2015 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.07.2015
Faktúra povinný orídel do Sociálneho fondu 117,58 s DPH 30.06.2015 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Márta Lelkes ekonómka 22.07.2015
Faktúra 40 režijné náklady 1 813,50 s DPH 22.06.2015 ZŠ Kodála Zoltána ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 25.06.2015
Faktúra 41 za služby mobilnej siete 10,08 s DPH 22.06.2015 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 25.06.2015
Faktúra zberný zápis výber peňazí 1 777,60 s DPH 18.06.2015 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 24.06.2015
Faktúra 39 služby Virtuájnej knižnice 6,64 s DPH 16.06.2015 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 24.06.2015
Faktúra 38 výpočtová technika 675,00 s DPH 15.06.2015 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 24.06.2015
Faktúra 37 Ramira stolička TB-1061, 10 ks 290,03 s DPH 10.06.2015 Tempo Kondela ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 24.06.2015
Faktúra 35 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 10.06.2015 RealNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 24.06.2015
Faktúra 36 za služby pevnej siete 28,79 s DPH 10.06.2015 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 24.06.2015
Faktúra 34 Tonery 48,00 s DPH 05.06.2015 CanTon ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 24.06.2015
zobrazené záznamy: 441-460/582