Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 77/2016 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 04.11.2016 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.11.2016 14.11.2016
Faktúra zberný zápis - spt. Soc.fond povinný orídel do Sociálneho fondu 122,52 s DPH 04.11.2016 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Márta Lelkes ekonómka 02.11.2016 07.11.2016
Faktúra 76/2016 Jedálne kupóny 831,54 s DPH 02.11.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.11.2016 07.11.2016
Faktúra 74/2016 za služby mobilnej siete 20,16 s DPH 20.10.2016 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.10.2016 27.10.2016
Faktúra 75/2016 nájomné 1 480,00 s DPH 17.10.2016 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.10.2016 28.10.2016
Faktúra 73/2016 nákldy na elektrinu, vodu a kúrenie 300,00 s DPH 17.10.2016 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.10.2016 27.10.2016
Faktúra 72/2016 údržba a oprava počítačovej siete 101,40 s DPH 17.10.2016 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.10.2016 25.10.2016
Faktúra 71/2016 za služby pevnej siete 36,66 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.10.2016 20.10.2016
Faktúra 70-2016 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 04.10.2016 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 05.10.2016 05.10.2016
Faktúra 69-2016 PP: Povinné oboznamovanie poskytovatzeľov predlekárskej prvej pomoci 43,20 s DPH 04.10.2016 IVCSO, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.10.2016 05.10.2016
Faktúra zberný zápis - spt. Soc.fond povinný orídel do Sociálneho fondu 130,32 s DPH 03.10.2016 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.10.2016 05.10.2016
Faktúra 68-2016 Jedálne kupóny 831,54 s DPH 29.09.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.10.2016 05.10.2016
Faktúra 67-2016 kancelárske potreby 91,75 s DPH 29.09.2016 Ingrid Győriová - Intervyt ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.10.2016 05.10.2016
Faktúra 65-2016 BOZP - OPP 75,00 s DPH 23.09.2016 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.09.2016 30.09.2016
Faktúra 66-2016 nájomné 1 480,00 s DPH 22.09.2016 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 26.09.2016 30.09.2016
Faktúra 64-2016 za služby mobilnej siete 27,86 s DPH 21.09.2016 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.09.2016 30.09.2016
Faktúra zberný zápis poistné poistné 143,86 s DPH 20.09.2016 Allianz Slovenská poisťovňa ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.09.2016 30.09.2016
Faktúra zberný zápis VÚB výber peňazí 300,00 s DPH 16.09.2016 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 19.09.2016 26.09.2016
Faktúra 63-2016 kancelárske potreby 28,98 s DPH 14.09.2016 Ingrid Győriová - Intervyt ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.09.2016 26.09.2016
Faktúra 62-2016 za služby pevnej siete 39,79 s DPH 09.09.2016 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.09.2016 26.09.2016
zobrazené záznamy: 321-340/607