Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa Zberný zápis Interný doklad na prevedenie povinného prídelu do Sociálneho fondu za mes. december2025 s DPH 16.12.2025 ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 30.01.2026
Faktúra 87-2017 údržbárske služby 75,00 s DPH 15.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 80-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 08.11.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.11.2017 27.11.2017
Faktúra 81-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.11.2017 27.11.2017
Faktúra 82-2017 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 13.11.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 15.11.2017 27.11.2017
Faktúra 83-84-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 15.11.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 85-2017 tonery 73,20 s DPH 15.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 86-2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 15.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 88-2017 BOZP-OPP 75,00 s DPH 21.11.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.11.2017 27.11.2017
Faktúra zber.z.okt-2017 prídel do sociálneho fondu 113,42 s DPH 02.11.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.11.2017 29.11.2017
Faktúra 89-2017 za telekomunikačné služby 26,63 s DPH 23.11.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.11.2017 27.11.2017
Faktúra 90-2017 tonery 113,68 s DPH 30.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.12.2017 27.12.2017
Faktúra zber.z.nov-2017 prídel do sociálneho fondu 179,58 s DPH 01.12.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.12.2017 27.12.2017
Faktúra zber.z.výber výber peňazí - dopravné pre deti 1 312,90 s DPH 01.12.2017 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.12.2017 27.12.2017
Faktúra 91-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 05.12.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.12.2017 27.12.2017
Faktúra 92-2017 za telekomunikačné služby 20,20 s DPH 07.12.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.12.2017 27.12.2017
Faktúra 79-2017 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 06.11.2017 ASCApplied Softwere Consultants, s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.11.2017 27.11.2017
Faktúra 78-2017 učebnice 206,10 s DPH 27.10.2017 Martinus,s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.10.2017 31.10.2017
Faktúra zber.z.výber výber peňazí 200,00 s DPH 18.12.2017 VÚB-Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 67-68-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 20.09.2017 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.09.2017 29.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/602