Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91 Výkon zodpovednej osoby, Fakturačné obdobie: december 2025 36,90 s DPH 2025217990 ZO/2018A18900-1 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.12.2025 03.12.2025
Faktúra 53 Za služby pevnej siete 37,51 s DPH 1020114301 09.07.2014 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 03.10.2014
Faktúra zberný zápis poistné 143,86 s DPH 510014836 14.09.2015 Allianz ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2018-52 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 12.07.2018 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 12.07.2018 12.07.2018
Faktúra 89 Údržba a správa počítačovej siete 100,00 s DPH 125117 01/09-2016/1 28.11.2025 Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 28.11.2025 03.12.2025
Faktúra 88 Refundácia - Vodné a stočné , elektrická energia , kúrenie do 30.11.2025 450,00 s DPH 0425291 01/09-2016/1 28.11.2025 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 28.11.2025 03.12.2025
Faktúra 87 Nájomné za mesiac 2025/11 1 480,00 s DPH 0425263 01/09-2016/1 28.11.2025 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.11.2025 03.12.2025
Faktúra 2018-46 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 19.06.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.06.2018 21.06.2018
Faktúra 2018-37 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 15.05.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 16.05.2018 30.05.2018
Faktúra 2018-28 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 23.04.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 24.04.2018 10.05.2018
Faktúra 90 Údržbsárske služby v ZŠ za 4 .Q/2025 100,00 s DPH 125081 01/09-2016/1 28.11.2025 Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 28.11.2025 03.12.2025
Faktúra 86-2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 15.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 78-2017 učebnice 206,10 s DPH 27.10.2017 Martinus,s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.10.2017 31.10.2017
Faktúra 74-75-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.10.2017 31.10.2017
Faktúra 76-2017 za telekomunikačné služby 9,98 s DPH 23.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.10.2017 31.10.2017
Faktúra 77-2017 režijné náklady - nedoplatok 1 324,69 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.10.2017 31.10.2017
Faktúra 81-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.11.2017 27.11.2017
Faktúra zber.z.okt-2017 prídel do sociálneho fondu 113,42 s DPH 02.11.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.11.2017 29.11.2017
Faktúra 79-2017 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 06.11.2017 ASCApplied Softwere Consultants, s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.11.2017 27.11.2017
Faktúra 80-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 08.11.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.11.2017 27.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/593